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Hauptleistung · Expat-Einkommensteuer

Einkommensteuer für Expats mit Wohnsitz in der Türkei

Sie sind in die Türkei gezogen. Was nun? Ansässigkeitsregeln, ausländische Einkünfte, Dividenden, freiberufliche Tätigkeit, Einkommen als Digital Nomad, Koordination mit dem Heimatland — wir bauen Ihr türkisches Steuerleben vom ersten Tag an auf.

Für wen

  • Neuankömmlinge, die unsicher sind, ob sie türkische Steueransässige sind (183-Tage-Test)
  • Digital Nomads und Remote-Mitarbeiter ausländischer Unternehmen
  • Rentner, deren ausländische Rente auf ein türkisches Konto fließt
  • Anleger mit türkischen oder ausländischen Dividenden, Veräußerungsgewinnen und Lizenzgebühren
  • US-Personen, die FATCA-konforme türkische Meldungen benötigen, die zu ihrer 1040 passen
  • Familien mit Staatsbürgerschaft durch Investition, die sich niederlassen und Einkünfte aufbauen

Leistungsumfang

  • Ansässigkeitsbestimmung — tam vs. dar mükellef mit Tageszählungsanalyse
  • Jährliche Einkommensteuererklärung (yıllık gelir vergisi beyannamesi)
  • Erklärung ausländischer Einkünfte und DBA-Entlastung
  • Besteuerung von Dividenden, Veräußerungsgewinnen und Lizenzgebühren auf türkische und ausländische Vermögenswerte
  • Anmeldung und Meldungen als Freiberufler (serbest meslek)
  • Ansässigkeitsbescheinigung (mukimlik belgesi) für DBA-Anträge
  • Zuzugs-Onboarding-Paket und Wegzugs-Exit-Paket
  • Koordination mit dem Heimatland (USA / UK / EU) über Partner-Steuerberater

So arbeiten wir

  1. 01

    Ansässigkeitsdiagnose

    Passstempel, Aufenthaltserlaubnis-Daten, Mittelpunkt der Lebensinteressen — wir erstellen eine schriftliche Ansässigkeitsposition.

  2. 02

    Einkommensmapping

    Jede Einkunftsart — Arbeitgeber, Dividenden, Miete, Krypto, Freiberuflichkeit — wird der richtigen türkischen Kategorie zugeordnet.

  3. 03

    Erklärung + DBA

    Erklärung eingereicht, DBA-Entlastung angewandt, Ansässigkeitsbescheinigung ausgestellt und Koordination mit dem Heimatland abgeschlossen.

Leistungsumfang & SMMM-Hinweis

Das gesamte Mandat wird unter SMMM-Berechtigung (türkischer vereidigter Buchhalter und Steuerberater) geführt — Vorbereitung, Meldungen, Beratung und laufende Compliance. Für YMM-Bestätigungsberichte, gesetzliche Abschlussprüfungen und die Vertretung vor Gericht koordinieren wir mit geprüften Partnern. Sie erhalten einen Ansprechpartner und eine Rechnung.

Häufig gestellte Fragen

Wann werde ich zum türkischen Steueransässigen?

Ein ununterbrochener Aufenthalt in der Türkei von mehr als sechs Monaten innerhalb eines Kalenderjahres führt in der Regel zur unbeschränkten Steuerpflicht (tam), also zur Besteuerung des Welteinkommens. Kurze Reisen und befristete Entsendungen können diese Zählung unterbrechen. Wir erstellen eine schriftliche Ansässigkeitsposition auf Basis Ihrer tatsächlichen Tage und des Mittelpunkts Ihrer Lebensinteressen.

Ich bin Remote-Mitarbeiter eines ausländischen Unternehmens. Muss ich in der Türkei eine Erklärung abgeben?

Wenn Sie türkischer Steueransässiger sind, ja — meist als Arbeitseinkommen oder selbstständige Tätigkeit je nach Vertrag. Ihr ausländischer Arbeitgeber kann zusätzlich türkische Lohn-/Betriebsstätten-Verpflichtungen auslösen. Wir prüfen beide Seiten und empfehlen eine saubere Struktur.

Wie werden ausländische Dividenden in der Türkei besteuert?

Ausländische Dividenden, die ein türkischer Steueransässiger bezieht, sind grundsätzlich erklärungspflichtig; nach dem einschlägigen DBA kann die ausländische Steuer angerechnet werden. Bestimmte Beteiligungsprivilegien gelten für Kapitalgesellschaften — nicht für Privatpersonen.

Wird Kryptohandel in der Türkei besteuert?

Die Regeln entwickeln sich weiter. Gewinne können als Veräußerungsgewinne oder gewerbliche Einkünfte steuerpflichtig sein — abhängig von Volumen, Häufigkeit und Absicht. Wir verfolgen die aktuelle Verwaltungspraxis und geben Ihnen eine schriftliche Position statt einer Vermutung.

Ich bin US-/britischer Staatsbürger. Verhindert das DBA eine Doppelbesteuerung?

In den meisten Fällen ja — die Abkommen Türkei–USA und Türkei–UK erlauben die Anrechnung ausländischer Steuern, sodass dasselbe Einkommen nicht doppelt besteuert wird. Für die Geltendmachung sind die richtigen türkischen Unterlagen nötig (Ansässigkeitsbescheinigung, Bescheinigungen über gezahlte Steuern), die wir ausstellen.

Betreuen Sie auch Digital Nomads mit kurzfristigem Aufenthalt?

Ja — auch wenn Sie die Ansässigkeitsschwelle nicht überschreiten, unterstützen wir bei sauberer Rechnungsstellung, der Überwachung Ihrer Tage in der Türkei und der Vermeidung einer versehentlichen Betriebsstätte für Ihren Kunden im Ausland. Die Türkei bietet mittlerweile auch ein eigenes Digital-Nomad-Visum.

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